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Banca de DEFESA: PATRICIA TEIXEIRA FERRER

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: PATRICIA TEIXEIRA FERRER
DATA: 24/06/2024
HORA: 15:00
LOCAL: Mini-auditório do NAEA/UFPA
TÍTULO:

A GOVERNANÇA E A AUDITORIA INTERNA NO SETOR PÚBLICO: Uma avaliação pelo Método IA-CM nas entidades governamentais federais localizadas no Estado do Pará



PALAVRAS-CHAVES:

Governança Pública; Auditoria Interna; Modelo IA-CM. 



PÁGINAS: 161
GRANDE ÁREA: Outra
ÁREA: Multidisciplinar
RESUMO:

A partir do entendimento de que a governança deve servir o interesse coletivo, a auditoria interna se consolida enquanto instância que serve de apoio à governança, sendo aquela que monitora e avalia os riscos, comunicando tempestivamente à alta administração os fatos ocorridos. Diante da necessidade de tornar eficiente as práticas de auditorias, esse trabalho, tem como objetivo principal analisar o nível de maturidade das Unidades de Auditoria Interna Governamentais das entidades federais com sede no estado do Pará. Nesse aspecto, tem-se a seguinte questão: a partir do Modelo IA-CM, qual a situação das Unidades de Auditoria Interna das entidades federais localizadas no Estado do Pará? Esta pesquisa é de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, e adota em seu plano metodológico um estudo de caso múltiplo. Dentre as 52 entidades públicas federais no Estado, selecionou-se como amostra 8 entidades da administração indireta, que possuem áreas de auditoria interna autônomas. Para o procedimento de pesquisa, adotou-se a pesquisa bibliográfica e documental, e a realização de entrevistas não estruturadas com os gestores das referidas unidades. Assim, comparou-se os dados levantados com as melhores práticas definidas pelo modelo, a fim de verificar a institucionalização das atividades essenciais de cada processo chave aferindo, assim, o nível de maturidade atingida pela unidade pesquisada. Os resultados encontrados indicam o atingimento de 33,3% a 90,1% dos requisitos para o nível 2 de maturidade do IA-CM nas unidades pesquisadas, revelando pontos fortes e necessidades de melhoria em cada unidade, assim como, demonstrando as dificuldades e facilidades de cumprimento de cada grupo de KPAs, sendo estes resultados uma base para a construção de planos de ação para evolução no modelo e supervisão técnica da Controladoria-Geral da União.

 

 


MEMBROS DA BANCA:
Externo à Instituição - EDNA TORRES DE ARAUJO
Presidente - 418.532.453-72 - LEILA MARCIA SOUSA DE LIMA ELIAS - UFPA
Interno - 136.040.152-00 - ROSANA PEREIRA FERNANDES - UFPA
Notícia cadastrada em: 09/06/2024 15:28
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